Семерка - Российский Правовой Портал

Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений отдела культуры города Зеи на 2010 - 2012 годы

Постановление Администрации города Зеи от 25.06.2010 N 870

Текст правового акта по состоянию на август 2012 года

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 145-ФЗ и пп. 56 п. 1 статьи 40 Устава города Зеи постановляю:

1. Утвердить долгосрочную целевую программу "Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений отдела культуры города Зеи на 2010 - 2012 годы" в новой редакции.

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Зеи от 15 октября 2009 г. N 1203, от 12 апреля 2010 г. N 457.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит опубликованию, обнародованию на официальном сайте администрации города Зеи (http://www.admzeya.ru) и внесению в базу данных нормативных правовых актов органов местного самоуправления в Зейской городской библиотеке.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города А.М.Сухомесова.



И.о. главы администрации
города Зеи
А.М.СУХОМЕСОВ



Утверждена
постановлением
администрации города Зеи
от 25 июня 2010 г. N 870



ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ЗЕИ НА 2010 - 2012 ГОДЫ"



1. Паспорт долгосрочной целевой программы

-------------------------+-------------------------------------------------
¦Наименования программы  ¦"Развитие материально-технической базы          ¦
¦                        ¦муниципальных учреждений отдела культуры города ¦
¦                        ¦Зеи на 2010 - 2012 годы"                        ¦
+------------------------+------------------------------------------------+
¦Основание для разработки¦Послание Президента РФ к Федеральному Собранию  ¦
¦                        ¦в 2009 году.                                    ¦
¦                        ¦                                                ¦
¦                        ¦Долгосрочная целевая программа "Развитие и      ¦
¦                        ¦сохранение культуры и искусства Амурской области¦
¦                        ¦на 2009 - 2010 годы".                           ¦
¦                        ¦                                                ¦
¦                        ¦Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 г. ¦
¦                        ¦N 36124 "Основы законодательства Российской     ¦
¦                        ¦Федерации о культуре", Закон Амурской области   ¦
¦                        ¦от 5 апреля 1999 г. N 135-ОЗ "О культуре".      ¦
¦                        ¦                                                ¦
¦                        ¦Постановление Правительства Российской Федерации¦
¦                        ¦от 8 декабря 2005 г. N 740 "О федеральной       ¦
¦                        ¦целевой программе "Культура России (2006 -      ¦
¦                        ¦2011 годы)".                                    ¦
¦                        ¦                                                ¦
¦                        ¦Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ ¦
¦                        ¦"Об общих принципах организации местного        ¦
¦                        ¦самоуправления в Российской Федерации".         ¦
¦                        ¦                                                ¦
¦                        ¦Национальная программа поддержки и развития     ¦
¦                        ¦чтения 2007 - 2020 гг.                          ¦
¦                        ¦                                                ¦
¦                        ¦Минимальный социальный стандарт деятельности    ¦
¦                        ¦муниципальных общедоступных библиотек Амурской  ¦
¦                        ¦области (утвержден 31 января 2008 года).        ¦
¦                        ¦                                                ¦
¦                        ¦Федеральный закон от 26 мая 1996 г. N 54-ФЗ     ¦
¦                        ¦"О Музейном фонде Российской Федерации и музеях ¦
¦                        ¦в Российской Федерации"                         ¦
+------------------------+------------------------------------------------+
¦Заказчик программы      ¦Администрация г. Зеи                            ¦
+------------------------+------------------------------------------------+
¦Разработчик программы   ¦Отдел культуры, архивного дела и молодежной     ¦
¦                        ¦политики администрации г. Зеи                   ¦
+------------------------+------------------------------------------------+
¦Цели программы          ¦Создание условий для дальнейшего развития       ¦
¦                        ¦муниципальных учреждений отдела культуры        ¦
¦                        ¦в соответствии с экономическим, социальным и    ¦
¦                        ¦культурным направлениями развития г. Зеи.       ¦
¦                        ¦                                                ¦
¦                        ¦Приведение к минимальному социальному стандарту ¦
¦                        ¦деятельности МУ "Зейская городская библиотека". ¦
¦                        ¦                                                ¦
¦                        ¦Возрождение городского парка культуры как центра¦
¦                        ¦культурной жизни города                         ¦
+------------------------+------------------------------------------------+
¦Перечень подпрограмм    ¦Подпрограмма "Капитальный ремонт                ¦
¦                        ¦МУ ДК "Энергетик".                              ¦
¦                        ¦                                                ¦
¦                        ¦Подпрограмма "Развитие материально-технической  ¦
¦                        ¦базы МУ ДК "Энергетик".                         ¦
¦                        ¦                                                ¦
¦                        ¦Подпрограмма "Безопасность учреждений культуры".¦
¦                        ¦                                                ¦
¦                        ¦Подпрограмма "Капитальный ремонт МУ "Зейская    ¦
¦                        ¦городская библиотека".                          ¦
¦                        ¦                                                ¦
¦                        ¦Подпрограмма "Развитие материально-технической  ¦
¦                        ¦базы МУ "Зейская городская библиотека".         ¦
¦                        ¦                                                ¦
¦                        ¦Подпрограмма "Капитальный ремонт                ¦
¦                        ¦МУ "Краеведческий музей г. Зеи".                ¦
¦                        ¦                                                ¦
¦                        ¦Подпрограмма "Укрепление материально-технической¦
¦                        ¦базы МУ "Краеведческий музей г. Зеи".           ¦
¦                        ¦                                                ¦
¦                        ¦Подпрограмма "Развитие системы дополнительного  ¦
¦                        ¦образования детей".                             ¦
¦                        ¦                                                ¦
¦                        ¦Подпрограмма "Одаренные дети".                  ¦
¦                        ¦                                                ¦
¦                        ¦Подпрограмма "Педагогические кадры".            ¦
¦                        ¦                                                ¦
¦                        ¦Подпрограмма "Капитальный ремонт                ¦
¦                        ¦МОУ ДОД "Детская школа искусств" г. Зеи".       ¦
¦                        ¦                                                ¦
¦                        ¦Подпрограмма "Безопасность образовательных      ¦
¦                        ¦учреждений".                                    ¦
¦                        ¦                                                ¦
¦                        ¦Подпрограмма "Парк нашей юности"                ¦
+------------------------+------------------------------------------------+
¦Основные задачи         ¦1. Приведение к санитарным нормам и правилам    ¦
¦                        ¦условий обслуживания населения учреждениями     ¦
¦                        ¦культуры в соответствии с нормами санитарных    ¦
¦                        ¦правил, предусмотренных Федеральным законом     ¦
¦                        ¦от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно -      ¦
¦                        ¦эпидемиологическом благополучии населения";     ¦
¦                        ¦требованиям пожарной безопасности,              ¦
¦                        ¦предусмотренным Федеральным законом             ¦
¦                        ¦от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной       ¦
¦                        ¦безопасности"; требованиям техники безопасности.¦
¦                        ¦                                                ¦
¦                        ¦2. Модернизация материально-технической базы    ¦
¦                        ¦учреждений культуры для удовлетворения          ¦
¦                        ¦изменяющихся культурных запросов различных групп¦
¦                        ¦населения в современных условиях.               ¦
¦                        ¦                                                ¦
¦                        ¦3. Создание комфортной среды для обслуживания   ¦
¦                        ¦населения и сохранения культурного наследия.    ¦
¦                        ¦                                                ¦
¦                        ¦4. Создание условий для развития инновационных  ¦
¦                        ¦процессов и повышения качества информационных   ¦
¦                        ¦услуг в библиотечном обслуживании пользователей ¦
¦                        ¦МУ "Зейская городская библиотека".              ¦
¦                        ¦                                                ¦
¦                        ¦5. Создание условий для формирования и развития ¦
¦                        ¦творческих способностей личности ребенка,       ¦
¦                        ¦условий эффективного развития и обучения детей, ¦
¦                        ¦обладающих способностями для дальнейшего        ¦
¦                        ¦образования в области искусства.                ¦
¦                        ¦                                                ¦
¦                        ¦6. Обеспечение МОУ ДОД "Детская школа искусств" ¦
¦                        ¦г. Зеи высокопрофессиональными кадрами.         ¦
¦                        ¦                                                ¦
¦                        ¦7. Выполнение работ по обустройству городского  ¦
¦                        ¦парка культуры                                  ¦
+------------------------+------------------------------------------------+
¦Сроки реализации        ¦2010 - 2012 гг.                                 ¦
¦программы               ¦                                                ¦
+------------------------+------------------------------------------------+
¦Объемы и источники      ¦               Бюджет города Зеи:               ¦
¦финансирования          ¦                                                ¦
¦                        ¦Общий объем финансирования программы на 2010 -  ¦
¦                        ¦2012 годы - 19707,77 тыс. рублей,               ¦
¦                        ¦в том числе:                                    ¦
¦                        ¦                                                ¦
¦                        ¦2010 год - 2000 тыс. рублей;                    ¦
¦                        ¦2011 год - 8325,17 тыс. рублей;                 ¦
¦                        ¦2012 год - 9382,60 тыс. рублей                  ¦
+------------------------+------------------------------------------------+
¦Ожидаемый конечный      ¦Подпрограмма "Капитальный ремонт                ¦
¦результат               ¦МУ ДК "Энергетик":                              ¦
¦                        ¦                                                ¦
¦                        ¦Приведение здания в соответствие санитарным     ¦
¦                        ¦правилам, требованиям электро- и пожарной       ¦
¦                        ¦безопасности.                                   ¦
¦                        ¦                                                ¦
¦                        ¦Подпрограмма "Развитие материально-технической  ¦
¦                        ¦базы МУ ДК "Энергетик":                         ¦
¦                        ¦                                                ¦
¦                        ¦Оснащение учреждения музыкальным, световым      ¦
¦                        ¦оборудованием, оргтехникой на 40% от общего     ¦
¦                        ¦(требуемого) объема.                            ¦
¦                        ¦                                                ¦
¦                        ¦Подпрограмма "Безопасность учреждений культуры":¦
¦                        ¦                                                ¦
¦                        ¦Создание безопасных условий пребывания          ¦
¦                        ¦посетителей в учреждении.                       ¦
¦                        ¦                                                ¦
¦                        ¦Подпрограмма "Капитальный ремонт МУ "Зейская    ¦
¦                        ¦городская библиотека":                          ¦
¦                        ¦                                                ¦
¦                        ¦Приведение к санитарным нормам и правилам       ¦
¦                        ¦условий осуществления библиотечным обслуживанием¦
¦                        ¦пользователей библиотеки.                       ¦
¦                        ¦                                                ¦
¦                        ¦Создание комфортной среды для обслуживания      ¦
¦                        ¦пользователей и сохранения культурного наследия.¦
¦                        ¦                                                ¦
¦                        ¦Подпрограмма "Развитие материально-технической  ¦
¦                        ¦базы МУ "Зейская городская библиотека":         ¦
¦                        ¦                                                ¦
¦                        ¦Создание условий для дальнейшего развития       ¦
¦                        ¦библиотеки и библиотечного обслуживания жителей ¦
¦                        ¦города, сохранения национально-культурных       ¦
¦                        ¦традиций с целью формирования духовно -         ¦
¦                        ¦нравственных ориентиров граждан, их             ¦
¦                        ¦интеллектуального и духовного роста.            ¦
¦                        ¦                                                ¦
¦                        ¦Подпрограмма "Капитальный ремонт                ¦
¦                        ¦МУ "Краеведческий музей г. Зеи":                ¦
¦                        ¦                                                ¦
¦                        ¦Создание условий, требуемых для хранения        ¦
¦                        ¦музейных фондов на соответствующем уровне.      ¦
¦                        ¦                                                ¦
¦                        ¦Подпрограмма "Укрепление материально-технической¦
¦                        ¦базы МУ "Краеведческий музей г. Зеи":           ¦
¦                        ¦                                                ¦
¦                        ¦Укрепление материально-технической базы поможет ¦
¦                        ¦непрерывно обновлять методический подход        ¦
¦                        ¦к проблеме защищенности культурных ценностей,   ¦
¦                        ¦модернизировать аппаратный парк технических     ¦
¦                        ¦средств охраны для поддержания защиты музейных  ¦
¦                        ¦фондов на соответственном уровне.               ¦
¦                        ¦                                                ¦
¦                        ¦Подпрограмма "Развитие системы дополнительного  ¦
¦                        ¦образования детей":                             ¦
¦                        ¦                                                ¦
¦                        ¦Повышение качества образовательных услуг.       ¦
¦                        ¦Развитие и поддержка инновационных процессов    ¦
¦                        ¦в учреждении. Внедрение в образовательный       ¦
¦                        ¦процесс новых информационно-коммуникативных     ¦
¦                        ¦технологий и эффективных методов обучения.      ¦
¦                        ¦Пополнение и обновление материально-технической ¦
¦                        ¦базы учреждения.                                ¦
¦                        ¦                                                ¦
¦                        ¦Подпрограмма "Одаренные дети":                  ¦
¦                        ¦                                                ¦
¦                        ¦Выявление и развитие творческих способностей    ¦
¦                        ¦детей, создание условий для повышения интереса  ¦
¦                        ¦детей к исполнительству, повышение              ¦
¦                        ¦профессионального уровня будущих выпускников    ¦
¦                        ¦школы.                                          ¦
¦                        ¦                                                ¦
¦                        ¦Подпрограмма "Педагогические кадры":            ¦
¦                        ¦                                                ¦
¦                        ¦Повышение качества образования через рост       ¦
¦                        ¦профессиональной компетенции педагогических и   ¦
¦                        ¦руководящих работников. Выявление, поддержка и  ¦
¦                        ¦поощрение творчески работающих преподавателей,  ¦
¦                        ¦повышение престижа педагогического труда.       ¦
¦                        ¦Увеличение доли преподавателей и                ¦
¦                        ¦концертмейстеров, имеющих первую и высшую       ¦
¦                        ¦квалификационные категории.                     ¦
¦                        ¦                                                ¦
¦                        ¦Подпрограмма "Капитальный ремонт                ¦
¦                        ¦МОУ ДОД "Детская школа искусств" г. Зеи":       ¦
¦                        ¦                                                ¦
¦                        ¦Приведение здания в соответствие санитарным     ¦
¦                        ¦правилам, требованиям электро- и пожарной       ¦
¦                        ¦безопасности.                                   ¦
¦                        ¦                                                ¦
¦                        ¦Подпрограмма "Безопасность образовательных      ¦
¦                        ¦учреждений":                                    ¦
¦                        ¦                                                ¦
¦                        ¦Создание безопасных условий пребывания детей    ¦
¦                        ¦в образовательном учреждении.                   ¦
¦                        ¦                                                ¦
¦                        ¦Подпрограмма "Парк нашей юности":               ¦
¦                        ¦                                                ¦
¦                        ¦Восстановление центра активного отдыха населения¦
¦                        ¦города                                          ¦
+------------------------+------------------------------------------------+
¦Исполнители программных ¦Муниципальные учреждения отдела культуры;       ¦
¦мероприятий             ¦                                                ¦
¦                        ¦отдел культуры, архивного дела и молодежной     ¦
¦                        ¦политики администрации города Зеи               ¦
+------------------------+------------------------------------------------+
¦Система организации и   ¦Контроль за исполнением мероприятий программы   ¦
¦контроля над исполнением¦осуществляется отделом культуры администрации   ¦
¦программы               ¦города Зеи.                                     ¦
¦                        ¦                                                ¦
¦                        ¦Муниципальные учреждения отдела культуры        ¦
¦                        ¦представляют в отдел культуры администрации     ¦
¦                        ¦города Зея отчет о ходе и результатах реализации¦
¦                        ¦мероприятий программы и эффективности           ¦
¦                        ¦использования бюджетных средств.                ¦
¦                        ¦                                                ¦
¦                        ¦Заказчик представляет информацию о выполнении   ¦
¦                        ¦программы и исполнении финансовых средств       ¦
¦                        ¦в соответствующие контролирующие отделы         ¦
¦                        ¦администрации города.                           ¦
¦                        ¦                                                ¦
¦                        ¦Зейский городской Совет народных депутатов      ¦
¦                        ¦осуществляет контроль за исполнением средств    ¦
¦                        ¦городского бюджета, выделяемых на реализацию    ¦
¦                        ¦программы                                       ¦
-------------------------+-------------------------------------------------


2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом

2.1. Анализ ситуации

Необходимость принятия долгосрочной целевой программы "Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений отдела культуры города Зеи на 2010 - 2012 годы" обусловлена отсутствием необходимых максимальных условий для удовлетворения изменившихся потребностей и запросов потребителей культурных услуг, отсутствием должного уровня обеспеченности учреждений культуры материально-техническими и информационно-коммуникативными ресурсами; несоответствием помещений учреждений культуры требованиям электро- и пожарной безопасности; санитарным нормам условий для сохранности библиотечного фонда в процессе его использования, хранения музейных предметов, сохранением культурного наследия РФ, обеспечением сохранности историко-культурного наследия; отсутствием комфортной среды пребывания пользователей в библиотеке и несоответствием санитарным нормам и правилам содержания рабочих мест специалистов; недостаточной поддержкой талантливых детей; отсутствием необходимого уровня обеспеченности МОУ ДОД "Детская школа искусств" г. Зеи (далее - Школа) педагогическими кадрами.

Вышеуказанные проблемы являются основой для определения целей, задач и направления развития муниципальных учреждений отдела культуры.



2.2. Описание проблемы

МУ ДОД "Детская школа искусств"



Для обеспечения удовлетворения изменившихся потребностей и запросов потребителей культурно-досуговых услуг населения в учреждениях культуры необходимо создание определенных условий, которые могут способствовать реализации поставленных задач.

Объектом работ являются муниципальные учреждения отдела культуры администрации города Зеи, предметом - формирование современной модели культурно-досуговых учреждений города, обеспечение их стабильным функционированием и развитие в соответствии с нормами и требованиями в интересах личности, общества, города, региона.

В настоящее время в городе функционирует муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств" г. Зеи, в котором обучаются около 300 учащихся.

Основаниями для разработки долгосрочной целевой программы послужили значимость исторического и культурного прошлого, необходимость восстановления традиционной поддержки современной системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства. Преобразования в обществе, экономические и политические реформы не могли не затронуть культурную жизнь, которая в последние годы функционировала под воздействием роста творческой инициативы граждан, потребителей и заказчиков образовательных услуг, с одной стороны, и сокращением государственной поддержки, с другой стороны.

Так, учреждение не может приобрести необходимое оборудование, музыкальные инструменты без программной поддержки, оказываемой из средств городского бюджета, а отдаленность города от областного центра, высокая стоимость оплаты проезда не позволяют творческим коллективам школы участвовать в областных фестивалях и конкурсах.

В современных условиях рыночных отношений инфраструктура учреждения должна быть саморазвивающейся, конкурентоспособной системой, создающей максимальные условия для удовлетворения изменившихся потребностей и запросов потребителей образовательных услуг. Высокую степень актуальности имеет задача обеспечения непрерывности развития системы дополнительного образования детей в области культуры и искусства города посредством формирования эффективной среды для экспериментирования и новаторства, внедрения новых технологий и эффективных методов обучения, что может быть достигнуто посредством роста профессиональной компетенции педагогических и руководящих работников.

В целях достижения современного качества образования совершенствуются его структура и содержание. В связи с этим одной из приоритетных задач в современной модели дополнительного образования являются выявление, развитие и поддержка творческих, одаренных детей.



МУ ДК "Энергетик"



В 2009 году зданию дома культуры "Энергетик" исполнилось 26 лет. Назрела необходимость капитального и текущего ремонта здания, замены электросети, оснащения учреждения музыкальным, световым оборудованием, оргтехникой на 40% от общего (требуемого) объема. Бюджетное финансирование недостаточное, учреждение культуры выживает, а не развивается.

Для оказания более качественных услуг по организации досуга населения, более успешного функционирования и дальнейшего развития учреждения необходимо создание среды, в которой оно способно эффективно развиваться и совершенствоваться.



"Парк нашей юности"



Парк культуры города Зеи имеет статус памятника природы регионального значения и представляет собой естественный лесной массив общей площадью 14,7 га. Основные виды использования: проведение учебно-познавательных экскурсий в эколого-просветительских целях, пешие прогулки. В строго ограниченных масштабах допустимо использование территории для активного отдыха, проведения массовых мероприятий и выездной торговли. Городской парк культуры имеет свою историю, культурная жизнь городского населения прочно связана с парком на протяжении более 100 лет. Парк фактически является единственным местом нижней части города, предназначенным для культурного и спортивного отдыха детского и взрослого населения.

В последнее десятилетие финансирование содержания городского парка культуры сократилось, аттракционы пришли в аварийное состояние и демонтированы, ветшают элементы обустройства и лесонасаждения. Постепенно центр массовых мероприятий переместился в район площади Шохина. Некогда популярное место активного отдыха, игравшее немалую роль в воспитании молодого поколения, превратилось в практически бесхозяйный объект, способствующий повышению криминальной обстановки. Начиная с 2005 года, администрация города пытается решить проблему возрождения городского парка культуры: выполнена выбраковка и частичная санитарная рубка лесонасаждений, восстановлено освещение аллей, отремонтированы и установлены новые скамейки, урны для мусора. Положительный результат дало привлечение предпринимателей к содержанию парка. С установкой в 2006 году приобретенного индивидуальным предпринимателем современного детского городка поток посетителей заметно повысился. Но отсутствие современного игрового оборудования и полноценного освещения не привлекает население в парк для детского и семейного отдыха.



МУ "Зейская городская библиотека"



Для обеспечения полновесного объема библиотечного обслуживания в городе необходимо создание определенных условий и информационной среды, которые могут способствовать реализации поставленных задач.

С 2005 года в городе функционирует единственная публичная библиотека, обслуживающая различные слои населения. С 2006 года ремонтные работы не проводились из-за отсутствия финансирования.

Помещение библиотеки находится на первом этаже здания ДК "Энергетик". За период 2007 - 2008 гг. помещение библиотеки трижды затапливалось из-за прорыва системы отопления на втором этаже. В результате потоков горячей воды были повреждены покрытия потолков и стен. Испорчена дверь запасного выхода, полы. В помещении книгохранилища стены повреждены грибком.

Кроме того, система освещения (введена в эксплуатацию в 1993 году) полностью изношена (70% ламп не подлежит ремонту) и не соответствует санитарным нормам. Недостаточная освещенность посадочных мест в читальном зале уменьшает количество его посетителей. Не хватает освещения и в книгохранилище (необходимо увеличить освещенность на 35%). Несоответствие санитарных норм и правил содержания книжного фонда (освещение, температурный режим, размещение) приводит к снижению его сохранности и увеличению доли списания на 3% ежегодно от общего числа списанных изданий.

В 2007 году проводилась замена системы отопления: в результате вскрытия полов часть их была разрушена, плинтуса из-за ветхости демонтированы, вскрыты короба, оставлены отверстия в бетонных перекрытиях потолка.

Все вышеизложенное не создает комфортную среду пребывания пользователей в библиотеке и не соответствует санитарным нормам.

Социально-культурный облик библиотеки во многом перестает соответствовать информационным запросам и культурным потребностям населения.

В современных условиях рыночных отношений инфраструктура библиотеки должна быть саморазвивающейся, конкурентоспособной системой, создающей максимальные условия для удовлетворения изменившихся потребностей и запросов потребителей библиотечных услуг.

Библиотека сегодня не может выполнять в должной мере свои функции по обеспечению пользователей необходимой для них информацией в соответствии с требованиями времени из-за отсутствия современных материально-технических условий и, как следствие, внедрения новых информационных технологий распределения и потребления продуктов культуры.

При удаленности от различных источников информации, затруднении информационного обмена между различными регионами, низкой возможности пользователей иметь личные источники информационного пользования библиотека может взять на себя значительную долю ответственности за обеспечение доступности информации. Через систему электронных каталогов, возможности выхода в информационные сети государственных библиотек и информационных центров для своих пользователей, библиотека будет способна оказывать и другие информационные услуги. Один из примеров - создание виртуальных книжных выставок позволит не только популяризировать книжные фонды современными формами, но и дать информацию об авторах изданий, хронологических рамках исторических событий, а также ссылки, где можно найти данное издание.

Создание новых информационных технологий позволит обеспечить равный доступ населения города к мировым информационным ресурсам для образовательного, интеллектуального и духовного роста.

Реализация всей программы приведет к созданию условий для дальнейшего развития библиотеки и библиотечного обслуживания жителей города, сохранению национально-культурных традиций с целью формирования духовно-нравственных ориентиров граждан, их интеллектуального и духовного роста и гармоничного развития личности.



МУ "Краеведческий музей г. Зеи"



Для обеспечения музейной деятельности в городе необходимо создание определенных условий, которые могут способствовать реализации поставленных задач. Объектом работ является краеведческий музей г. Зеи, предметом - формирование материально-технической базы, способствующей стабильному функционированию музея и его развитию.

Цель на данном этапе - создание социальных, материально-технических условий для устойчивого развития музееведения в интересах личности, общества, города.

Для успешного функционирования и дальнейшего развития МУ "Краеведческий музей г. Зеи" необходимо создание определенных условий, в которых он способен эффективно развиваться.

Реализация программы развития МУ "Краеведческий музей г. Зеи" приведет к повышению качества работоспособности музея, обслуживания посетителей, уровня работы сотрудников музея, сохранности музейных фондов, заинтересованности населения.

Долгосрочная целевая программа "Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений отдела культуры города Зеи на 2010 - 2012 годы" (далее - программа) основывается на фундаментальном значении культуры в жизни общества и рассматривает ее как целостную систему ценностей, формирующую нравственно-эстетические и духовные потребности личности.

Вышеуказанные проблемы являются основой для определения целей, задач и направлений развития учреждений культуры города.



3. Цели, задачи и сроки реализации программы

Цели:

Создание условий для дальнейшего развития муниципальных учреждений отдела культуры в соответствии с экономическим, социальным и культурным направлениями развития г. Зеи.

Приведение к минимальному социальному стандарту деятельности МУ "Зейская городская библиотека".

Возрождение парка как центра культурной жизни города.

Сроки реализации программы: 2010 - 2012 годы.

Задачи программы:

1. Приведение к санитарным нормам и правилам условий обслуживания населения учреждениями культуры в соответствии с нормами санитарных правил, предусмотренных Федеральным законом от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; требованиям пожарной безопасности, предусмотренным Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; требованиям техники безопасности.

2. Модернизация материально-технической базы учреждений культуры для удовлетворения изменяющихся культурных запросов различных групп населения в современных условиях.

3. Создание комфортной среды для обслуживания населения и сохранения культурного наследия.

4. Создание условий для развития инновационных процессов и повышения качества информационных услуг в библиотечном обслуживании пользователей МУ "Зейская городская библиотека".

5. Создание условий для формирования и развития творческих способностей личности ребенка, условий эффективного развития и обучения детей, обладающих способностями для дальнейшего образования в области искусства.

6. Обеспечение МОУ ДОД "Детская школа искусств" г. Зеи высокопрофессиональными кадрами.

7. Выполнение работ по обустройству парка.

Имея общие цели, каждое муниципальное учреждение культуры преследует свои, реализуя поставленные перед собой задачи:



МУ ДК "Энергетик"



---+---------------------------------+--------------------------------+----------------------------------
¦N ¦             Задача              ¦            Проблема            ¦       Ожидаемый результат       ¦
+--+---------------------------------+--------------------------------+---------------------------------+
¦1.¦Обеспечение жизнедеятельности    ¦Здание не соответствует нормам и¦Приведение здания в соответствие ¦
¦  ¦учреждения культуры              ¦правилам противопожарной        ¦требованиям и нормам техники     ¦
¦  ¦в современных условиях,          ¦безопасности. Необходимо        ¦безопасности, электро- и пожарной¦
¦  ¦приведение здания                ¦отремонтировать внутреннюю      ¦безопасности (100%).             ¦
¦  ¦в соответствие требованиям и     ¦электросеть, установить         ¦Создание безопасных условий      ¦
¦  ¦нормам техники безопасности      ¦противопожарный занавес,        ¦пребывания посетителей в здании  ¦
¦  ¦                                 ¦произвести капитальный ремонт   ¦Дома культуры                    ¦
¦  ¦                                 ¦кровли здания                   ¦                                 ¦
+--+---------------------------------+--------------------------------+---------------------------------+
¦2.¦Создание условий для сохранения  ¦Оснащение учреждения световым,  ¦Приобретение 1 мобильной сцены.  ¦
¦  ¦лучших традиций и художественного¦музыкальным, швейным            ¦Улучшение материально -          ¦
¦  ¦совершенствования творческих     ¦оборудованием, оргтехникой      ¦технической базы ДК на 40%       ¦
¦  ¦коллективов, исполнителей        ¦недостаточное (40% от требуемого¦до требуемого объема за счет     ¦
+--+---------------------------------+объема). Для проведения         ¦приобретения световой,           ¦
¦3.¦Модернизация материально -       ¦площадных мероприятий необходимо¦музыкальной аппаратуры;          ¦
¦  ¦технической базы учреждения      ¦приобрести мобильную сцену      ¦оснащения муз. студии и          ¦
¦  ¦для удовлетворения меняющихся    ¦                                ¦творческих объединений           ¦
¦  ¦запросов различных групп         ¦                                ¦3 компьютерами, 3 принтерами,    ¦
¦  ¦населения в современных условиях ¦                                ¦2 колонками и 1 ноутбуком;       ¦
¦  ¦                                 ¦                                ¦приобретение 1 одноигольной      ¦
¦  ¦                                 ¦                                ¦швейной машины BROTH S7200       ¦
L--+---------------------------------+--------------------------------+----------------------------------


МУ "Зейская городская библиотека"



---+---------------------------------+--------------------------------+----------------------------------
¦N ¦             Задача              ¦            Проблема            ¦       Ожидаемый результат       ¦
+--+---------------------------------+--------------------------------+---------------------------------+
¦1.¦Приведение к санитарным нормам и ¦Изношенность системы освещения. ¦Приведение помещения и рабочих   ¦
¦  ¦правилам условий осуществления   ¦Библиотека не отвечает запросам ¦мест к санитарным нормам и       ¦
¦  ¦библиотечным обслуживанием       ¦современного посетителя:        ¦требованиям (100%).              ¦
¦  ¦пользователей библиотеки         ¦несовременность помещения и его ¦Создание безопасных условий      ¦
¦  ¦                                 ¦оборудования, привлекательности ¦пребывания пользователей         ¦
¦  ¦                                 ¦помещения                       ¦в библиотеке (100%).             ¦
¦  ¦                                 ¦                                ¦Повышение общественного статуса и¦
¦  ¦                                 ¦                                ¦значимости городской библиотеки  ¦
¦  ¦                                 ¦                                ¦как социокультурного института   ¦
+--+---------------------------------+--------------------------------+---------------------------------+
¦2.¦Создание комфортной среды        ¦Недостаточность оснащения       ¦Сохранение и развитие городской  ¦
¦  ¦для обслуживания пользователей и ¦материально-технической базы,   ¦библиотеки. Улучшится организация¦
¦  ¦сохранения культурного наследия  ¦износ технологического          ¦досуга населения: увеличится     ¦
¦  ¦                                 ¦оборудования                    ¦количество посещений, что        ¦
¦  ¦                                 ¦                                ¦приведет к снижению уровня       ¦
¦  ¦                                 ¦                                ¦негативных явлений (особенно     ¦
¦  ¦                                 ¦                                ¦детей и молодежи) на территории  ¦
¦  ¦                                 ¦                                ¦города; коэффициент посещаемости ¦
¦  ¦                                 ¦                                ¦среди детей и подростков         ¦
¦  ¦                                 ¦                                ¦возрастет с 5 до 6,5 среди       ¦
¦  ¦                                 ¦                                ¦взрослого населения -            ¦
¦  ¦                                 ¦                                ¦с 6,5 до 7,7                     ¦
+--+---------------------------------+--------------------------------+---------------------------------+
¦3.¦Создание условий для развития    ¦В условиях становления          ¦Внедрение в процесс библиотечного¦
¦  ¦инновационных процессов и        ¦информационного общества        ¦обслуживания новых информационных¦
¦  ¦повышения качества информационных¦перед библиотекой встает задача ¦технологий и эффективных методов ¦
¦  ¦услуг в библиотечном обслуживании¦увеличения веса ее              ¦работы позволит увеличить число  ¦
¦  ¦пользователей МУ "Зейская        ¦информационной составляющей     ¦потребителей этих услуг на 10%,  ¦
¦  ¦городская библиотека"            ¦                                ¦увеличится % охвата населения    ¦
¦  ¦                                 ¦                                ¦библиотечным обслуживанием       ¦
¦  ¦                                 ¦                                ¦на территории города             ¦
¦  ¦                                 ¦                                ¦с 8,4%  до 10%. Увеличение доли  ¦
¦  ¦                                 ¦                                ¦граждан, вовлеченных в систему   ¦
¦  ¦                                 ¦                                ¦информационного обеспечения      ¦
¦  ¦                                 ¦                                ¦доступа к мировым культурным     ¦
¦  ¦                                 ¦                                ¦ценностям (100%).                ¦
¦  ¦                                 ¦                                ¦Увеличится качество обслуживания ¦
¦  ¦                                 ¦                                ¦и предоставление разного рода    ¦
¦  ¦                                 ¦                                ¦информационно-библиографических  ¦
¦  ¦                                 ¦                                ¦услуг.                           ¦
¦  ¦                                 ¦                                ¦Продукт культуры из разряда      ¦
¦  ¦                                 ¦                                ¦пассивного спроса перейдет       ¦
¦  ¦                                 ¦                                ¦в разряд повседневного           ¦
L--+---------------------------------+--------------------------------+----------------------------------


МУ "Краеведческий музей г. Зеи"



---+---------------------------------+--------------------------------+----------------------------------
¦N ¦       Наименование задачи       ¦     Наименование проблемы      ¦       Ожидаемый результат       ¦
+--+---------------------------------+--------------------------------+---------------------------------+
¦  ¦Создание условий для повышения   ¦Недостаточность оснащения       ¦Повышение уровня                 ¦
¦  ¦качества предоставления услуг    ¦материально-технической базы,   ¦заинтересованности населения     ¦
¦  ¦                                 ¦несоответствующие условия       ¦историей родного края,           ¦
¦  ¦                                 ¦хранения музейных предметов     ¦сохранность музейных предметов и ¦
¦  ¦                                 ¦                                ¦коллекций в фондах музея,        ¦
¦  ¦                                 ¦                                ¦улучшение условий работы         ¦
¦  ¦                                 ¦                                ¦для сотрудников музея, повышение ¦
¦  ¦                                 ¦                                ¦качества обслуживания посетителей¦
¦  ¦                                 ¦                                ¦музея                            ¦
L--+---------------------------------+--------------------------------+----------------------------------


"МУ ДОД "Детская школа искусств"



---+---------------------------------+--------------------------------+----------------------------------
¦N ¦       Наименование задачи       ¦     Наименование проблемы      ¦       Ожидаемый результат       ¦
+--+---------------------------------+--------------------------------+---------------------------------+
¦1.¦Создание условий для развития    ¦Недостаточный уровень           ¦Внедрение в образовательный      ¦
¦  ¦инновационных процессов          ¦оказываемых образовательных     ¦процесс новых информационно -    ¦
¦  ¦                                 ¦услуг для получения повышенного ¦коммуникативных технологий и     ¦
¦  ¦                                 ¦уровня образования              ¦эффективных методов обучения.    ¦
¦  ¦                                 ¦                                ¦Развитие и поддержка             ¦
¦  ¦                                 ¦                                ¦инновационных технологий школы.  ¦
¦  ¦                                 ¦                                ¦Введение в действие              ¦
¦  ¦                                 ¦                                ¦образовательных программ         ¦
¦  ¦                                 ¦                                ¦повышенного уровня               ¦
+--+---------------------------------+--------------------------------+---------------------------------+
¦2.¦Создание условий для формирования¦Проблема выявления, развития и  ¦Выявление и развитие творческих  ¦
¦  ¦и развития творческих            ¦поддержки одаренных детей       ¦способностей детей, создание     ¦
¦  ¦способностей личности ребенка,   ¦                                ¦условий для повышения интереса   ¦
¦  ¦условий эффективного развития и  ¦                                ¦детей к исполнительству,         ¦
¦  ¦обучения детей, обладающих       ¦                                ¦повышение профессионального      ¦
¦  ¦способностями для дальнейшего    ¦                                ¦уровня будущих выпускников школы ¦
¦  ¦образования в области искусства  ¦                                ¦                                 ¦
+--+---------------------------------+--------------------------------+---------------------------------+
¦3.¦Создание условий для повышения   ¦Недостаточность оснащения       ¦Создание безопасных условий      ¦
¦  ¦качества предоставления          ¦материально-технической базы,   ¦пребывания детей                 ¦
¦  ¦образовательных услуг            ¦износ музыкального и            ¦в образовательном учреждении.    ¦
¦  ¦                                 ¦технологического оборудования   ¦Совершенствование материально -  ¦
¦  ¦                                 ¦                                ¦технической базы школы           ¦
¦  ¦                                 ¦                                ¦в соответствии с содержанием     ¦
¦  ¦                                 ¦                                ¦учебных планов и программ,       ¦
¦  ¦                                 ¦                                ¦санитарно-гигиеническими         ¦
¦  ¦                                 ¦                                ¦требованиями. Внедрение          ¦
¦  ¦                                 ¦                                ¦в образовательный процесс новых  ¦
¦  ¦                                 ¦                                ¦информационно-коммуникативных    ¦
¦  ¦                                 ¦                                ¦технологий и эффективных методов ¦
¦  ¦                                 ¦                                ¦обучения                         ¦
+--+---------------------------------+--------------------------------+---------------------------------+
¦4.¦Обеспечение Школы                ¦Недостаточное кадровое          ¦Повышение качества образования   ¦
¦  ¦высокопрофессиональными кадрами  ¦обеспечение                     ¦через рост профессиональной      ¦
¦  ¦                                 ¦                                ¦компетенции педагогических и     ¦
¦  ¦                                 ¦                                ¦руководящих работников.          ¦
¦  ¦                                 ¦                                ¦Выявление, поддержка и поощрение ¦
¦  ¦                                 ¦                                ¦творчески работающих             ¦
¦  ¦                                 ¦                                ¦преподавателей, повышение        ¦
¦  ¦                                 ¦                                ¦престижа педагогического труда.  ¦
¦  ¦                                 ¦                                ¦Увеличение доли преподавателей,  ¦
¦  ¦                                 ¦                                ¦имеющих первую и высшую          ¦
¦  ¦                                 ¦                                ¦квалификационные категории       ¦
¦  ¦                                 ¦                                ¦на 15% (3 преподавателя).        ¦
¦  ¦                                 ¦                                ¦Увеличение доли концертмейстеров,¦
¦  ¦                                 ¦                                ¦имеющих первую квалификационную  ¦
¦  ¦                                 ¦                                ¦категорию на 22%                 ¦
¦  ¦                                 ¦                                ¦(2 концертмейстера)              ¦
L--+---------------------------------+--------------------------------+----------------------------------


"Парк нашей юности"



---+---------------------------------+--------------------------------+----------------------------------
¦N ¦       Наименование задачи       ¦     Наименование проблемы      ¦       Ожидаемый результат       ¦
+--+---------------------------------+--------------------------------+---------------------------------+
¦1.¦Выполнение работ по обустройству ¦Несоответствие статусу памятника¦Приведение к нормам соответствия ¦
¦  ¦парка                            ¦природы регионального значения  ¦регионального памятника          ¦
¦  ¦                                 ¦                                ¦природного значения. Повысит     ¦
¦  ¦                                 ¦                                ¦привлекательность парка          ¦
¦  ¦                                 ¦                                ¦для населения. Приведет          ¦
¦  ¦                                 ¦                                ¦к безопасным условиям пребывания ¦
¦  ¦                                 ¦                                ¦горожан в парке                  ¦
+--+---------------------------------+--------------------------------+---------------------------------+
¦2.¦Организация досуга населения     ¦Отсутствие благоустройства      ¦Улучшение материально-технической¦
+--+---------------------------------+парка, технического оснащения и ¦базы парка, его оснащенности     ¦
¦3.¦Организация семейного отдыха     ¦современного игрового           ¦современными игровыми            ¦
+--+---------------------------------+оборудования                    ¦аттракционами обеспечит его      ¦
¦4.¦Развитие детского спорта         ¦                                ¦посещаемость жителями города.    ¦
¦  ¦                                 ¦                                ¦Обеспечит культурный досуг       ¦
¦  ¦                                 ¦                                ¦25000 человек путем проведения   ¦
¦  ¦                                 ¦                                ¦10 культурных мероприятий в год  ¦
L--+---------------------------------+--------------------------------+----------------------------------


4. Система программных мероприятий

Программой предусмотрена разработка системы мероприятий по подпрограммам:

подпрограмма "Капитальный ремонт МУ ДК "Энергетик";

подпрограмма "Развитие материально-технической базы МУ ДК "Энергетик";

подпрограмма "Капитальный ремонт МУ "Зейская городская библиотека";

подпрограмма "Развитие материально-технической базы МУ "Зейская городская библиотека";

подпрограмма "Капитальный ремонт МУ "Краеведческий музей г. Зея";

подпрограмма "Укрепление материально-технической базы МУ "Краеведческий музей г. Зеи";

подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования детей";

подпрограмма "Одаренные дети";

подпрограмма "Педагогические кадры";

подпрограмма "Капитальный ремонт МОУ ДОД "Детская школа искусств" г. Зеи";

подпрограмма "Безопасность образовательных учреждений";

подпрограмма "Парк нашей юности".

Перечень программных мероприятий и объемы их финансирования представлены в приложении N 1 к настоящей программе.



5. Механизм реализации целевой программы

Настоятельная необходимость осуществления мероприятий по сохранению историко-культурного наследия была и остается важнейшей задачей культурной политики города. Особенностью данного направления является адресность сохранных мероприятий на основе концентрации финансовых ресурсов на приоритетных объектах и особо значимых предметах культурного наследия.

Программа ориентирована на реализацию системы мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания пользователей муниципальных учреждений культуры.

Механизм реализации программы включает в себя мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию и контроль исполнения предусмотренных программой работ.

Механизмами реализации программы являются:

обеспечение исполнения мероприятий программы средствами бюджета города Зеи, объем которых ежегодно устанавливается законом о местном бюджете на очередной финансовый год;

ежегодное уточнение перечня программных мероприятий, целевых показателей и затрат на их реализацию с учетом выделяемых финансовых средств;

качественное организационное и методическое обеспечение программных мероприятий.

Ответственным за реализацию программы является отдел культуры администрации города Зеи.

Исполнители программных мероприятий являются ответственными за качественное и своевременное их исполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств.

При необходимости заказчик вносит в установленном порядке предложения об изменении объемов и сроков реализации программы.

Заказчик программы в ходе реализации программы координирует деятельность основных исполнителей, своевременность выполнения мероприятий и целевое использование бюджетных средств, формирует совместно с основными исполнителями бюджетную заявку, предусматривая в ней ассигнования на реализацию мероприятий программы.



6. Ресурсное обеспечение программы

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению и корректируются исходя из возможностей бюджета города на очередной финансовый год.

Ресурсное обеспечение программы (рубли):



--------------------------------------+--------+--------+--------+---------
¦            Подпрограммы             ¦ Итого  ¦2010 год¦2011 год¦2012 год¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+
¦Капитальный ремонт МУ ДК "Энергетик" ¦5258000 ¦408000  ¦2900000 ¦1950000 ¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+
¦Развитие материально-технической базы¦5774870 ¦179870  ¦1905000 ¦3690000 ¦
¦МУ ДК "Энергетик"                    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+
¦"Безопасность учреждений культуры"   ¦350000  ¦350000  ¦0       ¦0       ¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+
¦Общая сумма затрат по МУ ДК          ¦11382870¦937870  ¦4805000 ¦5640000 ¦
¦"Энергетик"                          ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+
¦Капитальный ремонт МУ "Зейская       ¦703790  ¦0       ¦703790  ¦0       ¦
¦городская библиотека"                ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+
¦Развитие материально-технической базы¦428130  ¦178130  ¦0       ¦250000  ¦
¦МУ "Зейская городская библиотека"    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+
¦Общая сумма затрат по МУ "Зейская    ¦1131920 ¦178130  ¦703790  ¦250000  ¦
¦городская библиотека"                ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+
¦Капитальный ремонт МУ "Краеведческий ¦1003080 ¦350000  ¦306380  ¦346700  ¦
¦музей г. Зеи"                        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+
¦Укрепление материально-технической   ¦125000  ¦0       ¦80000   ¦45000   ¦
¦базы МУ "Краеведческий музей г. Зея" ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+
¦Общая сумма затрат по МУ             ¦1128080 ¦350000  ¦386380  ¦391700  ¦
¦"Краеведческий музей г. Зеи"         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+
¦"Развитие системы дополнительного    ¦333500  ¦0       ¦333500  ¦0       ¦
¦образования детей"                   ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+
¦"Одаренные дети"                     ¦483600  ¦0       ¦241800  ¦241800  ¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+
¦"Педагогические кадры"               ¦100000  ¦0       ¦50000   ¦50000   ¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+
¦"Капитальный ремонт"                 ¦1753763 ¦438763  ¦362000  ¦953000  ¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+
¦"Безопасность образовательного       ¦119237  ¦95237   ¦24000   ¦0       ¦
¦учреждения"                          ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+
¦Общая сумма затрат по МУ ДОД "Детская¦2790100 ¦534000  ¦1011300 ¦1244800 ¦
¦школа искусств" г. Зея               ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+
¦Всего по подпрограмме "Парк нашей    ¦3274800 ¦0       ¦1418700 ¦1856100 ¦
¦юности"                              ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
+-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+
¦Общая сумма затрат по программе      ¦19707770¦2000000 ¦8325170 ¦9382600 ¦
--------------------------------------+--------+--------+--------+---------


Общая сумма затрат по программе - 19707770 рублей.

Местный бюджет - 19707770 рублей.

Объемы финансирования мероприятий программы представлены в приложении N 1 к настоящей программе.



7. Прогноз конечных результатов и критерии результативности и эффективности реализации целевой программы

Реализация программы обеспечит более эффективное использование материально-технических, финансовых, кадровых и управленческих ресурсов города в сфере культуры.

Реализация программы обеспечит достижение как количественных, так и качественных показателей учреждений культуры, а именно:



ДК "Энергетик"



Реализация программы будет способствовать сохранению и развитию учреждения культуры, самовыражению жителей города в форме творческой реализации и раскрытия особенных талантов (вокалист, автор-исполнитель, танцор и др.)

Реализация подпрограмм позволит:

обеспечить ежегодный культурный досуг 50 тыс. человек путем проведения 150 культурных мероприятий в год;

провести ремонтные работы в здании ДК "Энергетик", привести его в соответствие санитарным нормам, правилам электро- и пожарной безопасности;

обновить и модернизировать материально-техническую базу учреждения.



"Зейская городская библиотека"



Реализация программы обеспечит более эффективное использование материально-технических ресурсов города в сфере библиотечного обслуживания пользователей.

Совершенствование материально-технической базы учреждения культуры в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями, правилами и нормами (100%).

Создание безопасных условий пребывания пользователей в библиотеке (100%).

Повышение общественного статуса и значимости городской библиотеки как социокультурного института.

Сохранение и развитие городской библиотеки.

Улучшится организация досуга пользователей, увеличится количество посещений, что приведет к снижению уровня негативных явлений, особенно детей и молодежи, на территории города; коэффициент посещаемости (характеризует активность читателей) возрастет с 5 до 6,5 среди детей и подростков, среди взрослых пользователей - с 6,5 до 7,7.

Средняя читаемость как один из показателей работы при норме 17 - 23 возрастет до 25.

Внедрение в процесс библиотечного обслуживания новых информационно-библиографических технологий и эффективных методов работы позволит увеличить число потребителей информационных услуг на 10%, следовательно, и увеличится % охвата населения библиотечным обслуживанием на территории города с 8,4% до 10%.

Повышение культурного уровня граждан, сопоставимого с развитыми библиотечными системами.

Увеличение доли граждан, вовлеченных в систему информационного обеспечения доступа к мировым культурным ценностям (100%).

Увеличится качество обслуживания и предоставление разного рода информационно-библиографических услуг.

Продукт культуры из разряда пассивного спроса перейдет в разряд повседневного.

Городская библиотека заметно укрепит положительный имидж, рост авторитета библиотеки в глазах местных сообществ.



"Краеведческий музей г. Зеи"



Реализация программы обеспечит более эффективное использование материально-технических, финансовых ресурсов города в сфере музейной деятельности. Для решения наиболее сложных проблем музея будут использованы подходы межведомственного взаимодействия.

Реализация программы обеспечит достижение как количественных, так и качественных показателей:

1) достижение нового качества услуг;

2) увеличение числа посетителей на 3000 человек в год;

3) расширение сферы услуг;

4) повышение уровня сохранности особо ценных музейных предметов;

5) приобретение презентабельного вида зданий музея;

6) повышение количественных показателей фондовых коллекций и предметов на 300 единиц ежегодно.



ДОД "Детская школа искусств"



Реализация программы обеспечит более эффективное использование материально-технических, кадровых, финансовых ресурсов города в области дополнительного образования детей сферы культуры.

Реализация программы обеспечит достижение как количественных, так и качественных показателей:

1. Пополнение материально-технической базы Школы в соответствии с содержанием учебных планов и программ, санитарно-гигиеническими требованиями. Обеспечение 4 музыкальных классов - оркестрового, скрипки, эстрадно-духового, баяна и аккордеона (40%) - уникальным музыкальным оборудованием.

2. Внедрение и апробация новых образовательных технологий для развития творческого потенциала обучающихся. Введение в действие образовательных программ повышенного уровня, допрофессиональной подготовки. Увеличение количества детей, вовлеченных в систему дополнительного образования в сфере культуры и искусства города (с 292 до 312 человек). Предоставление выпускникам школы возможности подготовки к поступлению в учебные заведения культуры и искусства.

3. Достижение нового качества образования посредством участия Школы в конкурсах, фестивалях, выставках, олимпиадах различных уровней, повышение профессионального уровня будущих выпускников школы.

Увеличение доли детей, принимающих участие в областных фестивалях, выставках, конкурсах, олимпиадах, - до 22% от контингента школы.

4. Увеличение доли преподавателей, имеющих первую и высшую квалификационные категории, на 15% (3 преподавателя). Увеличение доли концертмейстеров, имеющих первую квалификационную категорию на 22% (2 концертмейстера).

5. Создание безопасных условий пребывания детей в учреждении (100%). Создание комфортных условий в классах, коридорах и фойе школы.



"Парк нашей юности"



Реализация данной программы направлена на восстановление центра активного отдыха населения. Городской парк культуры является практически единственным местом нижней части города, предназначенным для культурного и спортивного отдыха детского и взрослого населения.

Реализация программы позволит:

повысить привлекательность парка для населения;

обеспечить культурный досуг 25000 человеко-посещений путем проведения 10 культурных мероприятий в год;

провести 72 дисковечера с охватом 87000 человеко-посещений;

привлечь средства предпринимателей для обеспечения содержания городского парка и его дальнейшего обустройства;

создать 7 дополнительных рабочих мест.

Организовать дополнительные возможности для:

- повышения духовного и культурного уровня населения;

- развития массового спорта;

- решения задач экологического воспитания подрастающего поколения.

Социально-экономическая эффективность программных мероприятий отдела культуры представлена в приложении N 2 данной программы.



8. Организация управления реализацией программы

Муниципальный заказчик программы:

1. Представляет в финансовое управление администрации города, в отдел экономики и развития города ежегодные отчеты о ходе и результатах реализации программы и эффективности использования бюджетных средств.

2. Заключает договоры в пределах лимитов бюджетных обязательств на программу на соответствующий финансовый год.

3. Вносит предложения по вопросам уточнения сроков реализации программы.

4. Контролирует и анализирует выполнение программы.

5. Корректирует перечень мероприятий на очередной финансовый год в случае сокращения объемов финансирования из городского бюджета.

6. Результаты выполнения программных мероприятий рассматривают на заседаниях городского административного Совета.



Приложение N 1
к долгосрочной целевой программе



СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ИХ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Подпрограмма "Парк нашей юности"



-------+-----------------------------+---------+---------------------------
¦  N   ¦  Наименование мероприятия   ¦  Всего  ¦     Из них по годам:     ¦
¦ п/п  ¦                             ¦ (рубли) +--------+--------+--------+
¦      ¦                             ¦         ¦2010 год¦2011 год¦2012 год¦
+------+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦1.    ¦Приобретение аттракционов    ¦653400   ¦0       ¦258700  ¦394700  ¦
+------+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦      ¦В том числе:                 ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
+------+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦1.1.  ¦"Электромеханические качалки"¦224000   ¦0       ¦224000  ¦0       ¦
+------+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦1.2.  ¦Детская железная дорога,     ¦360000   ¦0       ¦0       ¦360000  ¦
¦      ¦комплект                     ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
+------+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦2.    ¦Транспортировка              ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
+------+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦2.1.  ¦Транспортировка до станции   ¦49400    ¦0       ¦24700   ¦24700   ¦
¦      ¦Тыгда                        ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
+------+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦2.2.  ¦Транспортировка до города Зеи¦20000    ¦0       ¦10000   ¦10000   ¦
+------+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦3.    ¦Затраты на монтаж            ¦20000    ¦0       ¦10000   ¦10000   ¦
¦      ¦аттракционов, в том числе:   ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
+------+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦3.1.  ¦Монтажные, пусконаладочные   ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦      ¦работы аттракционов          ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
+------+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦3.2.  ¦"Электромеханические качалки"¦10000    ¦0       ¦10000   ¦0       ¦
+------+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦3.3.  ¦Детская железная дорога      ¦10000    ¦0       ¦0       ¦10000   ¦
+------+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦4.    ¦Проведение мероприятий       ¦2601400  ¦0       ¦1150000 ¦1451400 ¦
¦      ¦по благоустройству городского¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦      ¦парка                        ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
+------+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦      ¦В том числе:                 ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
+------+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦4.1.  ¦Устройство катка             ¦72000    ¦0       ¦0       ¦72000   ¦
+------+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦4.2.  ¦Приобретение и установка     ¦250000   ¦0       ¦0       ¦250000  ¦
¦      ¦сборно-разборного здания     ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦      ¦проката и раздевалки         ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
+------+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦4.3.  ¦Наружное освещение           ¦150000   ¦0       ¦150000  ¦0       ¦
+------+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦4.4.  ¦Наружные сети ВЛ-0,4 кВ      ¦1000000  ¦0       ¦1000000 ¦0       ¦
+------+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦4.5.  ¦Устройство тротуара          ¦809400   ¦0       ¦0       ¦809400  ¦
¦      ¦из брусчатки                 ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
+------+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦4.6.  ¦Устройство бортового камня   ¦320000   ¦0       ¦0       ¦320000  ¦
+------+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦      ¦Общая сумма затрат           ¦3274800  ¦0       ¦1418700 ¦1856100 ¦
¦      ¦по подпрограмме              ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
-------+-----------------------------+---------+--------+--------+---------


МУ "Зейская городская библиотека"



-------+-----------------------------+---------+---------------------------
¦  N   ¦  Наименование мероприятия   ¦ Всего,  ¦     Из них по годам:     ¦
¦ п/п  ¦                             ¦городской+--------+--------+--------+
¦      ¦                             ¦ бюджет  ¦2010 год¦2011 год¦2012 год¦
¦      ¦                             ¦ (рубли) ¦        ¦        ¦        ¦
+------+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦1.    ¦Подпрограмма "Капитальный    ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦      ¦ремонт МУ "Зейская городская ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦      ¦библиотека"                  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
+------+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦1.1.  ¦Работа по ремонту потолков   ¦0        ¦0       ¦0       ¦0       ¦
¦      ¦в помещениях библиотеки      ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
+------+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦1.1.1.¦Читальный зал                ¦0        ¦0       ¦0       ¦0       ¦
+------+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦1.1.2.¦Абонемент                    ¦0        ¦0       ¦0       ¦0       ¦
+------+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦1.1.3.¦Хранилище                    ¦0        ¦0       ¦0       ¦0       ¦
+------+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦1.2.  ¦Косметический ремонт         ¦703790   ¦0       ¦703790  ¦0       ¦
¦      ¦помещений                    ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
+------+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦1.2.1.¦Ремонт абонемента            ¦283000   ¦0       ¦283000  ¦0       ¦
¦      ¦(без ремонта потолков)       ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
+------+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦1.2.2.¦Ремонт читального зала       ¦155320   ¦0       ¦155320  ¦0       ¦
¦      ¦(без ремонта потолков)       ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
+------+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦1.2.3.¦Ремонт книгохранилища        ¦205470   ¦0       ¦205470  ¦0       ¦
+------+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦1.2.4.¦Ремонт кабинета              ¦60000    ¦0       ¦60000   ¦0       ¦
+------+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦      ¦Всего по подпрограмме        ¦703790   ¦0       ¦703790  ¦0       ¦
+------+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦3.    ¦Подпрограмма "Развитие       ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦      ¦материально-технической базы ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦      ¦МУ "Зейская городская        ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦      ¦библиотека"                  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
+------+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦3.1.  ¦Приобретение технического    ¦268130   ¦178130  ¦0       ¦90000   ¦
¦      ¦оснащения                    ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
+------+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦3.2.  ¦Программное обеспечение      ¦160000   ¦0       ¦0       ¦160000  ¦
+------+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦      ¦Всего по подпрограмме        ¦428130   ¦178130  ¦0       ¦250000  ¦
+------+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦      ¦Всего по учреждению          ¦1131920  ¦178130  ¦703790  ¦250000  ¦
-------+-----------------------------+---------+--------+--------+---------


МУ ДК "Энергетик"



-------+-----------------------------+---------+---------------------------
¦  N   ¦  Наименование мероприятий   ¦ Всего,  ¦          Из них:         ¦
¦ п/п  ¦                             ¦городской+--------+--------+--------+
¦      ¦                             ¦ бюджет  ¦  2010  ¦  2011  ¦  2012  ¦
¦      ¦                             ¦ (рубли) ¦        ¦        ¦        ¦
+------+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦  1   ¦              2              ¦    3    ¦   4    ¦   5    ¦   6    ¦
+------+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦1.    ¦Подпрограмма "Капитальный ремонт МУ ДК "Энергетик"                ¦
+------+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦1.1.  ¦Капитальный ремонт кровли    ¦408000   ¦408000  ¦0       ¦0       ¦
¦      ¦здания                       ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
+------+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦1.2.  ¦Замена механизмов сцены      ¦1000000  ¦0       ¦1000000 ¦0       ¦
¦      ¦(машинерии)                  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
+------+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦1.3.  ¦Установка противопожарного   ¦100000   ¦0       ¦100000  ¦0       ¦
¦      ¦занавеса                     ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
+------+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦1.4.  ¦Ремонт внутренней электросети¦1800000  ¦0       ¦1800000 ¦0       ¦
¦      ¦здания ДК, в т.ч. проект     ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
+------+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦1.5.  ¦Ремонт холла и коридора      ¦1500000  ¦0       ¦0       ¦1500000 ¦
¦      ¦2-го этажа (замена полов     ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦      ¦на негорючие)                ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
+------+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦1.6.  ¦Косметический ремонт коридора¦200000   ¦0       ¦0       ¦200000  ¦
¦      ¦1 этажа                      ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
+------+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦1.7.  ¦Косметический ремонт         ¦250000   ¦0       ¦0       ¦250000  ¦
¦      ¦подвального помещения        ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
+------+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦      ¦Общие затраты по подпрограмме¦5258000  ¦408000  ¦2900000 ¦1950000 ¦
+------+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦2.    ¦Подпрограмма "Развитие материально-технической базы               ¦
¦      ¦МУ ДК "Энергетик"                                                 ¦
+------+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦2.1.  ¦Преобразователь тумана HAZER ¦10000    ¦10000   ¦0       ¦0       ¦
+------+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦2.2.  ¦Студийная звуковая карта     ¦46870    ¦46870   ¦0       ¦0       ¦
+------+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦2.3.  ¦Микрофон студийный           ¦31000    ¦31000   ¦0       ¦0       ¦
+------+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦2.4.  ¦Прожектор PAR (20*1)         ¦20000    ¦20000   ¦0       ¦0       ¦
+------+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦2.5.  ¦Компактный линейный массив   ¦1600000  ¦0       ¦1600000 ¦0       ¦
¦      ¦(акустическая система)       ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦      ¦Dynacord Cobra-2 PWH Sistem  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦      ¦complete                     ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
+------+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦2.6.  ¦Микшерская система DYNACORD  ¦130000   ¦0       ¦130000  ¦0       ¦
¦      ¦CMS 2200                     ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
+------+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦2.7.  ¦Беспроводная система         ¦247000   ¦72000   ¦175000  ¦0       ¦
¦      ¦(микрофон) Sennheiser        ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦      ¦evolution wireless G2, серия ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦      ¦ew 500G2 2*36,00             ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
+------+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦2.8.  ¦Мобильная сцена              ¦2000000  ¦0       ¦0       ¦2000000 ¦
+------+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦2.9.  ¦Компактный линейный массив   ¦1600000  ¦0       ¦0       ¦1600000 ¦
¦      ¦(акустическая система)       ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦      ¦Dynacord Cobra-2 Sistem      ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦      ¦complete                     ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
+------+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦2.10. ¦Микшерская система DYNACORD  ¦90000    ¦0       ¦0       ¦90000   ¦
¦      ¦CMS 1000                     ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
+------+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦      ¦Всего по подпрограмме        ¦5774870  ¦179870  ¦1905000 ¦3690000 ¦
+------+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦3.    ¦Подпрограмма "Безопасность   ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦      ¦учреждений культуры"         ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
+------+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦3.1.  ¦Огнезащитная пропитка сцены  ¦99000    ¦99000   ¦0       ¦0       ¦
+------+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦3.2.  ¦Приобретение пожарных коробов¦38400    ¦38400   ¦0       ¦0       ¦
+------+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦3.3.  ¦Разработка проекта           ¦86864    ¦86864   ¦0       ¦0       ¦
¦      ¦электроснабжения зрительного ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦      ¦зала                         ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
+------+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦3.4.  ¦Ремонт запасных выходов      ¦91260    ¦91260   ¦0       ¦0       ¦
+------+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦3.5.  ¦Приобретение информационных  ¦34476    ¦34476   ¦0       ¦0       ¦
¦      ¦знаков по пожарной           ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦      ¦безопасности                 ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
+------+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦      ¦Всего по подпрограмме        ¦350000   ¦350000  ¦0       ¦0       ¦
+------+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦      ¦Всего по учреждению          ¦11382870 ¦937870  ¦4805000 ¦5640000 ¦
-------+-----------------------------+---------+--------+--------+---------


Развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства города Зеи (МОУ ДОД "Детская школа искусств" г. Зея)



-------+-----------------------------+---------+---------------------------
¦  N   ¦  Наименование мероприятия   ¦ Всего,  ¦          Из них          ¦
¦ п/п  ¦                             ¦городской+--------+--------+--------+
¦      ¦                             ¦ бюджет  ¦  2010  ¦  2011  ¦  2012  ¦
¦      ¦                             ¦ (рубли) ¦        ¦        ¦        ¦
+------+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦  1   ¦              2              ¦    3    ¦   4    ¦   5    ¦   6    ¦
+------+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦      ¦Мероприятия  подпрограмм     ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
+------+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦1.    ¦Подпрограмма "Развитие       ¦333500   ¦0       ¦333500  ¦0       ¦
¦      ¦системы дополнительного      ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦      ¦образования детей"           ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
+------+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦1.1.  ¦Оборудование компьютерного   ¦333500   ¦0       ¦333500  ¦0       ¦
¦      ¦класса (оснащение в комплекте¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦      ¦на 8 учащихся и              ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦      ¦1 преподавателя - девять     ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦      ¦рабочих зон)                 ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
+------+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦2.    ¦Подпрограмма "Одаренные дети"¦483600   ¦0       ¦241800  ¦241800  ¦
+------+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦2.1.  ¦Участие одаренных детей      ¦483600   ¦0       ¦241800  ¦241800  ¦
¦      ¦в областных конкурсах,       ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦      ¦фестивалях, олимпиадах       ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
+------+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦3.    ¦Подпрограмма "Педагогические ¦100000   ¦0       ¦50000   ¦50000   ¦
¦      ¦кадры"                       ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
+------+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦3.1.  ¦Повышение квалификации       ¦100000   ¦0       ¦50000   ¦50000   ¦
¦      ¦педагогических и руководящих ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦      ¦работников                   ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
+------+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦4.    ¦Подпрограмма "Капитальный    ¦1753763  ¦438763  ¦362000  ¦953000  ¦
¦      ¦ремонт МОУ ДОД "Детская школа¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦      ¦искусств"                    ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
+------+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦4.1.  ¦Отделочные работы (окраска   ¦438763   ¦438763  ¦0       ¦0       ¦
¦      ¦стен и потолков здания)      ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
+------+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦4.2.  ¦Ремонт покрытия пола         ¦362000   ¦0       ¦362000  ¦0       ¦
¦      ¦хореографических классов,    ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦      ¦сцены, коридоров             ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
+------+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦4.3.  ¦Смена оконных блоков         ¦953000   ¦0       ¦0       ¦953000  ¦
+------+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦5.    ¦Подпрограмма "Безопасность   ¦119237   ¦95237   ¦24000   ¦0       ¦
¦      ¦образовательного учреждения" ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
+------+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦5.1.  ¦Реконструкция системы        ¦51550    ¦51550   ¦0       ¦0       ¦
¦      ¦пожарной безопасности        ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦      ¦с выводом на пульт           ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
+------+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦5.2.  ¦Огнезащитная обработка       ¦23000    ¦23000   ¦0       ¦0       ¦
¦      ¦деревянных конструкций и     ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦      ¦тканевых покрытий сцены      ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
+------+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦5.3.  ¦Устройство контура заземления¦9000     ¦9000    ¦0       ¦0       ¦
+------+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦5.4.  ¦Приобретение огнетушителей и ¦35687    ¦11687   ¦24000   ¦0       ¦
¦      ¦информационных знаков        ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦      ¦по пожарной безопасности     ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
+------+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦      ¦Всего по учреждению          ¦2790100  ¦534000  ¦1011300 ¦1244800 ¦
-------+-----------------------------+---------+--------+--------+---------


МУ "Краеведческий музей г. Зеи"



------+------------------------------+---------+---------------------------
¦  N  ¦         Мероприятия          ¦ Всего,  ¦     Из них по годам:     ¦
¦     ¦                              ¦городской+--------+--------+--------+
¦     ¦                              ¦ бюджет  ¦2010 год¦2011 год¦2012 год¦
¦     ¦                              ¦ (рубли) ¦        ¦        ¦        ¦
+-----+------------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦1.   ¦Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы              ¦
¦     ¦МУ "Краеведческий музей г. Зеи"                                    ¦
+-----+------------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦1.1. ¦Программное обеспечение       ¦80000    ¦0       ¦80000   ¦0       ¦
+-----+------------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦1.2. ¦Шкафы металлические           ¦45000    ¦0       ¦0       ¦45000   ¦
+-----+------------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦     ¦Всего по подпрограмме         ¦125000   ¦0       ¦80000   ¦45000   ¦
+-----+------------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦2.   ¦Подпрограмма "Капитальный ремонт МУ "Краеведческий музей г. Зеи"   ¦
+-----+------------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦2.1. ¦Ремонт фондового помещения    ¦350000   ¦350000  ¦0       ¦0       ¦
+-----+------------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦2.2. ¦Выставочный зал "История      ¦306800   ¦0       ¦306380  ¦0       ¦
¦     ¦золотодобычи"                 ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
+-----+------------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦2.3. ¦Ремонт кровли                 ¦346800   ¦0       ¦0       ¦346800  ¦
+-----+------------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦     ¦Всего по подпрограмме         ¦1003080  ¦350000  ¦306380  ¦346700  ¦
+-----+------------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦     ¦Всего по учреждению           ¦1128080  ¦350000  ¦386380  ¦391700  ¦
+-----+------------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦     ¦ВСЕГО ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ КУЛЬТУРЫ ¦19707770 ¦2000000 ¦8325170 ¦9382600 ¦
------+------------------------------+---------+--------+--------+---------


Приложение N 2
к долгосрочной целевой программе



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Подпрограмма "Парк нашей юности"



-----+-----------------------------+----------+-----------------------------------------------------------------
¦ N  ¦  Наименование мероприятия   ¦   Срок   ¦                      Ожидаемый результат                       ¦
¦п/п ¦                             ¦реализации¦                                                                ¦
+----+-----------------------------+----------+--------------------------------+-------------------------------+
¦    ¦                             ¦          ¦  Качественная характеристика   ¦Количественная характеристика  ¦
+----+-----------------------------+----------+--------------------------------+-------------------------------+
¦1.  ¦Приобретение аттракционов    ¦2011 -    ¦Улучшится организация досуга    ¦Приобретение:                  ¦
¦    ¦                             ¦2012      ¦населения, что приведет         ¦"Электромеханические качалки" -¦
¦    ¦                             ¦          ¦к снижению уровня негативных    ¦4 шт.                          ¦
¦    ¦                             ¦          ¦явлений, особенно среди детей и ¦Детская железная дорога -      ¦
¦    ¦                             ¦          ¦подростков, на территории города¦комплект, 1 шт.                ¦
+----+-----------------------------+----------+--------------------------------+-------------------------------+
¦2.  ¦Транспортировка              ¦2011 -    ¦Сохранение и доставка           ¦Затраты на единицу результата -¦
+----+-----------------------------+2012      ¦приобретенного оборудования     ¦8,9 тыс. руб./шт.              ¦
¦2.1.¦Транспортировка до станции   ¦          ¦                                ¦                               ¦
¦    ¦Тыгда                        ¦          ¦                                ¦                               ¦
+----+-----------------------------+          ¦                                +-------------------------------+
¦2.2.¦Транспортировка до города Зеи¦          ¦                                ¦Затраты на единицу результата -¦
¦    ¦                             ¦          ¦                                ¦3,3 тыс. руб./шт.              ¦
+----+-----------------------------+----------+--------------------------------+-------------------------------+
¦3.  ¦Затраты на монтаж            ¦2011 -    ¦Безопасные условия монтажа      ¦Затраты на единицу результата -¦
¦    ¦аттракционов                 ¦2012      ¦оборудования                    ¦3,33 тыс. руб./шт.             ¦
+----+-----------------------------+----------+--------------------------------+-------------------------------+
¦4.  ¦Проведение мероприятий       ¦2011 -    ¦Повысит привлекательность       ¦Затраты на единицу результата -¦
¦    ¦по благоустройству городского¦2012      ¦городского парка,               ¦385,8 тыс. руб./1 га           ¦
¦    ¦парка                        ¦          ¦восстановление центра активного ¦                               ¦
¦    ¦                             ¦          ¦отдыха населения,               ¦                               ¦
¦    ¦                             ¦          ¦обеспечит качество              ¦                               ¦
¦    ¦                             ¦          ¦предоставляемых услуг населению ¦                               ¦
¦    ¦                             ¦          ¦по организации досуга           ¦                               ¦
¦    ¦                             +----------+--------------------------------+-------------------------------+
¦    ¦                             ¦          ¦Привлечь средства               ¦Создание 7 дополнительных      ¦
¦    ¦                             ¦          ¦предпринимателей для обеспечения¦рабочих мест                   ¦
¦    ¦                             ¦          ¦содержания городского парка и   ¦                               ¦
¦    ¦                             ¦          ¦его дальнейшего обустройства    ¦                               ¦
+----+-----------------------------+----------+--------------------------------+-------------------------------+
¦4.1.¦Наружные сети ВЛ-0,4 кВ      ¦2011      ¦                                ¦Наружные сети ВЛ-0,4 кВ        ¦
+----+-----------------------------+----------+                                +-------------------------------+
¦4.2.¦Устройство тротуара          ¦2012      ¦                                ¦Устройство тротуара            ¦
¦    ¦из брусчатки                 ¦          ¦                                ¦из брусчатки - 1700 кв. м      ¦
+----+-----------------------------+----------+                                +-------------------------------+
¦4.3.¦Устройство, бортового камня  ¦2012      ¦                                ¦Устройство бортового камня -   ¦
¦    ¦                             ¦          ¦                                ¦700 кв. м                      ¦
+----+-----------------------------+----------+                                +-------------------------------+
¦4.4.¦Наружное освещение           ¦2011      ¦                                ¦Наружное освещение             ¦
+----+-----------------------------+----------+--------------------------------+-------------------------------+
¦5.  ¦Организация досуга населения ¦2011 -    ¦Повышение духовного и           ¦Обеспечит культурный досуг     ¦
¦    ¦Организация семейного отдыха ¦2012      ¦культурного уровня населения.   ¦25000 человек путем проведения ¦
¦    ¦                             ¦          ¦Улучшение материально -         ¦10 культурных мероприятий в год¦
¦    ¦                             ¦          ¦технической базы парка, его     ¦(фестивалей, праздников,       ¦
¦    ¦                             ¦          ¦оснащенности современными       ¦игровых программ и др.)        ¦
¦    ¦                             ¦          ¦игровыми аттракционами обеспечит¦                               ¦
¦    ¦                             ¦          ¦его посещаемость жителями       ¦                               ¦
¦    ¦                             ¦          ¦города. Увеличение участников   ¦                               ¦
¦    ¦                             ¦          ¦массовых мероприятий            ¦                               ¦
¦    ¦                             ¦          +--------------------------------+-------------------------------+
¦    ¦                             ¦          ¦Качество дисковечеров,          ¦Проведение 72 дисковечеров     ¦
¦    ¦                             ¦          ¦проводимых в парке, позволит    ¦                               ¦
¦    ¦                             ¦          ¦повысить их посещаемость        ¦                               ¦
¦    ¦                             ¦          ¦(87000 человек), что приведет   ¦                               ¦
¦    ¦                             ¦          ¦к снижению негативных явлений   ¦                               ¦
¦    ¦                             ¦          ¦среди молодежи в летний период  ¦                               ¦
+----+-----------------------------+----------+--------------------------------+-------------------------------+
¦6.  ¦Развитие детского спорта     ¦          ¦Развитие массового спорта;      ¦                               ¦
+----+-----------------------------+----------+пропаганда здорового образа     +-------------------------------+
¦6.1.¦Устройство катка             ¦2012      ¦жизни посредством проведения    ¦Устройство катка               ¦
¦    ¦                             ¦          ¦соревнований, конкурсов и др.   ¦                               ¦
+----+-----------------------------+----------+--------------------------------+-------------------------------+
¦6.2.¦Приобретение и установка     ¦2012      ¦Создание комфортных условий     ¦Приобретение и установка       ¦
¦    ¦сборно-разборного здания     ¦          ¦пребывания                      ¦сборно-разборного здания       ¦
¦    ¦проката и раздевалки         ¦          ¦                                ¦проката и раздевалки           ¦
-----+-----------------------------+----------+--------------------------------+--------------------------------


МУ ДК "Энергетик"



-----+----------------------------+----------+-------------------------------
¦ N  ¦  Наименование программных  ¦   Срок   ¦     Ожидаемый результат      ¦
¦п/п ¦        мероприятий         ¦реализации¦ (в количественном измерении) ¦
+----+----------------------------+----------+------------------------------+
¦ 1  ¦             2              ¦    3     ¦              4               ¦
+----+----------------------------+----------+------------------------------+
¦Подпрограмма "Капитальный и косметический ремонт здания ДК "Энергетик"     ¦
+----+----------------------------+----------+------------------------------+
¦1.1.¦Ремонт кровли здания,       ¦2010 -    ¦Затраты на 1 кв. м -          ¦
¦    ¦косметический ремонт здания ¦2012      ¦1,814 тыс. руб.               ¦
¦    ¦ДК "Энергетик"              ¦          ¦                              ¦
+----+----------------------------+----------+------------------------------+
¦   Подпрограмма "Развитие материально-технической базы МУ ДК "Энергетик"   ¦
+----+----------------------------+----------+------------------------------+
¦2.1.¦Замена механизмов сцены     ¦          ¦Приобретение 1 мобильной сцены¦
¦    ¦(машинерии)                 ¦          ¦                              ¦
+----+----------------------------+----------+------------------------------+
¦2.2.¦Оснащение учреждения        ¦          ¦Приобретение 1 преобразователя¦
¦    ¦культуры световым           ¦          ¦тумана HAZER, 2 прожекторов   ¦
¦    ¦оборудованием               ¦          ¦                              ¦
+----+----------------------------+----------+------------------------------+
¦2.3.¦Приобретение студийной      ¦          ¦Приобретение 1 пары наушников,¦
¦    ¦аппаратуры                  ¦          ¦1 звуковой карты, 1 студийного¦
¦    ¦                            ¦          ¦и 2 шнуровых микрофонов       ¦
+----+----------------------------+----------+------------------------------+
¦2.4.¦Оснащение ДК акустической   ¦          ¦Приобретение 2-х беспроводных ¦
¦    ¦аппаратурой                 ¦          ¦микрофонов                    ¦
+----+----------------------------+----------+------------------------------+
¦              Подпрограмма "Безопасность учреждений культуры"              ¦
+----+----------------------------+----------+------------------------------+
¦3.1.¦Огнезащитная пропитка сцены ¦2010      ¦Создание безопасных условий   ¦
+----+----------------------------+          ¦пребывания посетителей        ¦
¦3.2.¦Приобретение пожарных       ¦          ¦в учреждении (100%)           ¦
¦    ¦коробов                     ¦          ¦                              ¦
+----+----------------------------+          ¦                              ¦
¦3.3.¦Разработка проекта          ¦          ¦                              ¦
¦    ¦электроснабжения зрительного¦          ¦                              ¦
¦    ¦зала                        ¦          ¦                              ¦
+----+----------------------------+          ¦                              ¦
¦3.4.¦Ремонт запасных выходов     ¦          ¦                              ¦
+----+----------------------------+          ¦                              ¦
¦3.5.¦Приобретение информационных ¦          ¦                              ¦
¦    ¦знаков по пожарной          ¦          ¦                              ¦
¦    ¦безопасности                ¦          ¦                              ¦
-----+----------------------------+----------+-------------------------------


МУ "Зейская городская библиотека"



-----+------------------------+----------+--------------------------------------------------------------
¦ N  ¦Наименование мероприятия¦   Срок   ¦                     Ожидаемый результат                     ¦
¦    ¦                        ¦реализации+--------------------------------+----------------------------+
¦    ¦                        ¦          ¦  Качественная характеристика   ¦       Количественная       ¦
¦    ¦                        ¦          ¦                                ¦       характеристика       ¦
+----+------------------------+----------+--------------------------------+----------------------------+
¦1.  ¦Подпрограмма "Капитальный ремонт МУ "Зейская городская библиотека"                               ¦
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦1.  ¦                       Работа по ремонту потолков в помещениях библиотеки:                       ¦
+----+------------------------+----------+--------------------------------+----------------------------+
¦1.1.¦Читальный зал           ¦2010      ¦Создание безопасных условий     ¦Затраты на единицу          ¦
+----+------------------------+----------+пребывания пользователей        ¦результата -                ¦
¦2.1.¦Абонемент               ¦2010      ¦в библиотеке (100%).            ¦1,045 тыс. руб./кв. м       ¦
+----+------------------------+----------+Приведение помещения            ¦                            ¦
¦3.1.¦Хранилище               ¦2010      ¦в соответствие санитарно -      ¦                            ¦
¦    ¦                        ¦          ¦гигиеническим требованиям,      ¦                            ¦
¦    ¦                        ¦          ¦правилам и нормам (100%)        ¦                            ¦
+----+------------------------+----------+--------------------------------+----------------------------+
¦2.  ¦                                 Косметический ремонт помещений:                                 ¦
+----+------------------------+----------+--------------------------------+----------------------------+
¦2.1.¦Ремонт абонемента       ¦2011      ¦Совершенствование материально - ¦Повышение количества        ¦
¦    ¦(без ремонта потолков)  ¦          ¦технической базы учреждения     ¦книговыдач сверх норматива  ¦
+----+------------------------+----------+культуры в соответствии         ¦на 2000 единиц.             ¦
¦2.2.¦Ремонт читального зала  ¦2011      ¦с санитарно-гигиеническими      ¦Увеличение количества       ¦
¦    ¦(без ремонта потолков)  ¦          ¦требованиями, правилами и       ¦пользователей читального    ¦
+----+------------------------+----------+нормами (100%).                 ¦зала на 5%. Возрастет       ¦
¦2.3.¦Ремонт книгохранилища   ¦2011      ¦Улучшение условий пребывания    ¦посещаемость (характеристика¦
+----+------------------------+----------+в библиотеке ее пользователей и ¦активности читателей),      ¦
¦2.4.¦Ремонт кабинета         ¦2011      ¦рабочих мест специалистов (100%)¦с норматива 6,5 до 7,7.     ¦
¦    ¦                        ¦          ¦                                ¦Затраты на единицу          ¦
¦    ¦                        ¦          ¦                                ¦результата -                ¦
¦    ¦                        ¦          ¦                                ¦2,872 тыс. руб./кв. м       ¦
+----+------------------------+----------+--------------------------------+----------------------------+
¦3.  ¦      Подпрограмма "Развитие материально-технической базы МУ "Зейская городская библиотека"      ¦
+----+------------------------+----------+--------------------------------+----------------------------+
¦3.1.¦Техническое оснащение   ¦2011 -    ¦Сохранение и развитие городской ¦Приобретение:               ¦
¦    ¦                        ¦2012      ¦библиотеки.                     ¦Видеокамеры цифровая - 1 шт.¦
¦    ¦                        ¦          ¦Улучшится организация досуга    ¦Компьютера для обеспечения  ¦
¦    ¦                        ¦          ¦населения, увеличится количество¦технических клиентов - 1 шт.¦
¦    ¦                        ¦          ¦посещений с планового 14400     ¦Компьютера для обслуживания ¦
¦    ¦                        ¦          ¦до 18000 в год, что приведет    ¦читателей - 1 шт.           ¦
¦    ¦                        ¦          ¦к снижению уровня негативных    ¦Принтера лазерного          ¦
¦    ¦                        ¦          ¦явлений, особенно среди детей и ¦для пользователей - 1 шт.   ¦
¦    ¦                        ¦          ¦молодежи, на территории города; ¦Принтера лазерного цветной  ¦
¦    ¦                        ¦          ¦коэффициент посещаемости среди  ¦для пользователей - 1 шт.   ¦
¦    ¦                        ¦          ¦детей и подростков возрастет    ¦                            ¦
¦    ¦                        ¦          ¦с 5 до 6,5, среди взрослого     ¦                            ¦
¦    ¦                        ¦          ¦населения - с 6,5 до 7,7        ¦                            ¦
+----+------------------------+----------+--------------------------------+----------------------------+
¦3.2.¦Программное обеспечение ¦2012      ¦Внедрение в процесс             ¦Приобретение и установка:   ¦
¦    ¦                        ¦          ¦библиотечного обслуживания новых¦- автоматизированной        ¦
¦    ¦                        ¦          ¦информационно-библиографических ¦информационной системы ИРБИС¦
¦    ¦                        ¦          ¦технологий и эффективных методов¦(г. Новосибирск);           ¦
¦    ¦                        ¦          ¦работы позволит увеличить число ¦- лицензионной операционной ¦
¦    ¦                        ¦          ¦потребителей информационных     ¦системы MS Windows XP;      ¦
¦    ¦                        ¦          ¦услуг на 10%, увеличится %      ¦- программного сканирования ¦
¦    ¦                        ¦          ¦охвата населения библиотечным   ¦ABBYY Fine Realer;          ¦
¦    ¦                        ¦          ¦обслуживанием на территории     ¦- программы для чтения      ¦
¦    ¦                        ¦          ¦города с 8,4 до 10%.            ¦файлов в pdf-формате Ado;   ¦
¦    ¦                        ¦          ¦Увеличение доли граждан,        ¦- антивирусного пакета      ¦
¦    ¦                        ¦          ¦вовлеченных в систему           ¦MS Office Standart.         ¦
¦    ¦                        ¦          ¦информационного обеспечения     ¦Интернет для пользователей  ¦
¦    ¦                        ¦          ¦доступа к мировым культурным    ¦                            ¦
¦    ¦                        ¦          ¦ценностям (100%).               ¦                            ¦
¦    ¦                        ¦          ¦Увеличится качество обслуживания¦                            ¦
¦    ¦                        ¦          ¦и предоставление разного рода   ¦                            ¦
¦    ¦                        ¦          ¦информационно-библиографических ¦                            ¦
¦    ¦                        ¦          ¦услуг.                          ¦                            ¦
¦    ¦                        ¦          ¦Продукт культуры из разряда     ¦                            ¦
¦    ¦                        ¦          ¦пассивного спроса перейдет      ¦                            ¦
¦    ¦                        ¦          ¦в разряд повседневного          ¦                            ¦
-----+------------------------+----------+--------------------------------+-----------------------------


МУ "Краеведческий музей г. Зеи"



-----+--------------------------------+----------+-------------------------
¦ N  ¦    Наименование мероприятий    ¦  Сроки   ¦  Ожидаемый результат   ¦
¦    ¦                                ¦реализации¦                        ¦
+----+--------------------------------+----------+------------------------+
¦1.  ¦Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы               ¦
¦    ¦МУ "Краеведческий музей г. Зеи"                                     ¦
+----+--------------------------------+----------+------------------------+
¦1.  ¦Программное обеспечение         ¦2011      ¦Возможность работать    ¦
¦    ¦                                ¦          ¦во всероссийской системе¦
¦    ¦                                ¦          ¦каталогов фондов музеев ¦
+----+--------------------------------+----------+------------------------+
¦1.2.¦Шкафы металлические             ¦2012      ¦Увеличение качества     ¦
¦    ¦                                ¦          ¦сохранности музейных    ¦
¦    ¦                                ¦          ¦предметов               ¦
+----+--------------------------------+----------+------------------------+
¦2.  ¦Подпрограмма "Капитальный ремонт МУ "Краеведческий музей  г. Зеи"   ¦
+----+--------------------------------+----------+------------------------+
¦2.1.¦Ремонт фондового помещения      ¦2010      ¦Увеличение качества     ¦
¦    ¦(руб./кв. м)                    ¦          ¦сохранности музейных    ¦
+----+--------------------------------+----------+предметов               ¦
¦2.2.¦Музей "Истории золотодобычи"    ¦2011      ¦                        ¦
+----+--------------------------------+----------+                        ¦
¦2.3.¦Ремонт кровли                   ¦2012      ¦                        ¦
-----+--------------------------------+----------+-------------------------


Развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства города Зеи (МОУ ДОД "Детская школа искусств" г. Зея)



-----+----------------------------+----------+---------------------------------------------------------------
¦ N  ¦  Наименование программных  ¦  Сроки   ¦                     Ожидаемый результат                      ¦
¦    ¦        мероприятий         ¦реализации+-------------------------------+------------------------------+
¦    ¦                            ¦          ¦  Качественная характеристика  ¦Количественная характеристика ¦
+----+----------------------------+----------+-------------------------------+------------------------------+
¦ 1  ¦             2              ¦    3     ¦               5               ¦              6               ¦
+----+----------------------------+----------+-------------------------------+------------------------------+
¦    ¦        Подпрограммы        ¦          ¦                               ¦                              ¦
+----+----------------------------+----------+-------------------------------+------------------------------+
¦1.  ¦                         "Развитие системы дополнительного образования детей"                         ¦
+----+----------------------------+----------+-------------------------------+------------------------------+
¦1.1.¦Оборудование компьютерного  ¦2011      ¦Внедрение в образовательный    ¦Увеличение количества детей,  ¦
¦    ¦класса (оснащение           ¦          ¦процесс новых информационно -  ¦вовлеченных в систему         ¦
¦    ¦в комплекте на 8 учащихся и ¦          ¦коммуникативных технологий и   ¦дополнительного образования   ¦
¦    ¦1 преподавателя - девять    ¦          ¦эффективных методов обучения.  ¦в сфере культуры и искусства  ¦
¦    ¦рабочих зон)                ¦          ¦Введение в действие            ¦города (с 292 до 312 человек).¦
¦    ¦                            ¦          ¦образовательных программ       ¦Предоставление учащимся       ¦
¦    ¦                            ¦          ¦повышенного уровня,            ¦выпускных классов школы       ¦
¦    ¦                            ¦          ¦до профессиональной подготовки.¦музыкального отделения,       ¦
¦    ¦                            ¦          ¦Апробация новых образовательных¦отделения изобразительного    ¦
¦    ¦                            ¦          ¦технологий для развития        ¦искусства возможности         ¦
¦    ¦                            ¦          ¦творческого потенциала         ¦подготовки к поступлению      ¦
¦    ¦                            ¦          ¦обучающихся                    ¦в учебные заведения культуры и¦
¦    ¦                            ¦          ¦                               ¦искусства, используя новые    ¦
¦    ¦                            ¦          ¦                               ¦компьютерные технологии       ¦
¦    ¦                            ¦          ¦                               ¦по предметам образовательной  ¦
¦    ¦                            ¦          ¦                               ¦деятельности (сольфеджио,     ¦
¦    ¦                            ¦          ¦                               ¦музыкальная литература,       ¦
¦    ¦                            ¦          ¦                               ¦компьютерная графика) -       ¦
¦    ¦                            ¦          ¦                               ¦не более 20% учащихся         ¦
¦    ¦                            ¦          ¦                               ¦выпускного класса             ¦
+----+----------------------------+----------+-------------------------------+------------------------------+
¦2.  ¦                                           "Одаренные дети"                                           ¦
+----+----------------------------+----------+-------------------------------+------------------------------+
¦2.1.¦Участие одаренных детей     ¦2011 -    ¦Выявление и развитие творческих¦Ежегодное участие             ¦
¦    ¦в областных конкурсах,      ¦2012      ¦способностей детей, создание   ¦преподавателей и учащихся     ¦
¦    ¦фестивалях, олимпиадах      ¦          ¦условий для повышения интереса ¦Школы в 6 - 8 выставках,      ¦
¦    ¦                            ¦          ¦детей к исполнительству,       ¦конкурсах, фестивалях,        ¦
¦    ¦                            ¦          ¦повышение профессионального    ¦олимпиадах с долей детей,     ¦
¦    ¦                            ¦          ¦уровня будущих выпускников     ¦принимающих участие, - до 22% ¦
¦    ¦                            ¦          ¦Школы. Достижение нового       ¦от контингента школы          ¦
¦    ¦                            ¦          ¦качества образования           ¦                              ¦
¦    ¦                            ¦          ¦посредством участия Школы      ¦                              ¦
¦    ¦                            ¦          ¦в конкурсах, фестивалях,       ¦                              ¦
¦    ¦                            ¦          ¦выставках, олимпиадах различных¦                              ¦
¦    ¦                            ¦          ¦уровней                        ¦                              ¦
+----+----------------------------+----------+-------------------------------+------------------------------+
¦3.  ¦                                        "Педагогические кадры"                                        ¦
+----+----------------------------+----------+-------------------------------+------------------------------+
¦3.1.¦Повышение квалификации      ¦2011 -    ¦Повышение качества             ¦Увеличение доли               ¦
¦    ¦педагогических и руководящих¦2012      ¦образовательных услуг          ¦преподавателей, имеющих первую¦
¦    ¦работников                  ¦          ¦через рост профессиональной    ¦и высшую квалификационные     ¦
¦    ¦                            ¦          ¦компетенции педагогических и   ¦категории, на 15%             ¦
¦    ¦                            ¦          ¦руководящих работников.        ¦(3 преподавателя).            ¦
¦    ¦                            ¦          ¦Выявление, поддержка и         ¦Увеличение доли               ¦
¦    ¦                            ¦          ¦поощрение творчески работающих ¦концертмейстеров, имеющих     ¦
¦    ¦                            ¦          ¦преподавателей, повышение      ¦первую квалификационную       ¦
¦    ¦                            ¦          ¦престижа педагогического труда ¦категорию, на 22%             ¦
¦    ¦                            ¦          ¦                               ¦(2 концертмейстера)           ¦
+----+----------------------------+----------+-------------------------------+------------------------------+
¦4.  ¦                                         "Капитальный ремонт"                                         ¦
+----+----------------------------+----------+-------------------------------+------------------------------+
¦4.1.¦Отделочные работы (окраска  ¦2010      ¦Приведение в соответствие      ¦Создание безопасных условий   ¦
¦    ¦стен и потолков здания)     ¦          ¦санитарно-гигиеническим        ¦пребывания детей в учреждении ¦
¦    ¦                            ¦          ¦требованиям условий пребывания ¦(100%). Создание комфортных   ¦
¦    ¦                            ¦          ¦детей в образовательном        ¦условий в классах, коридорах и¦
¦    ¦                            ¦          ¦учреждении                     ¦фойе школы                    ¦
+----+----------------------------+----------+-------------------------------+------------------------------+
¦4.2.¦Ремонт покрытия пола        ¦2011      ¦Приведение в соответствие      ¦Создание безопасных условий   ¦
¦    ¦хореографических классов,   ¦          ¦санитарно-гигиеническим        ¦пребывания детей в учреждении ¦
¦    ¦сцены, коридоров            ¦          ¦требованиям условий пребывания ¦(100%). Создание комфортных   ¦
¦    ¦                            ¦          ¦детей в образовательном        ¦условий на сцене, в классах,  ¦
¦    ¦                            ¦          ¦учреждении                     ¦коридорах школы               ¦
+----+----------------------------+----------+-------------------------------+------------------------------+
¦4.3.¦Смена оконных блоков        ¦2012      ¦Приведение в соответствие      ¦Создание безопасных условий   ¦
¦    ¦                            ¦          ¦санитарно-гигиеническим        ¦пребывания детей в учреждении ¦
¦    ¦                            ¦          ¦требованиям условий пребывания ¦(100%). Создание комфортных   ¦
¦    ¦                            ¦          ¦детей в образовательном        ¦условий в классах, коридорах и¦
¦    ¦                            ¦          ¦учреждении                     ¦фойе школы                    ¦
+----+----------------------------+----------+-------------------------------+------------------------------+
¦5.  ¦                              "Безопасность образовательного учреждения"                              ¦
+----+----------------------------+----------+-------------------------------+------------------------------+
¦5.1.¦Реконструкция системы       ¦2010      ¦Приведение в соответствие      ¦Создание безопасных условий   ¦
¦    ¦пожарной безопасности       ¦          ¦санитарно-гигиеническим        ¦пребывания детей в учреждении ¦
¦    ¦с выводом на пульт          ¦          ¦требованиям условий пребывания ¦(100%)                        ¦
+----+----------------------------+          ¦детей в образовательном        ¦                              ¦
¦5.2.¦Огнезащитная обработка      ¦          ¦учреждении                     ¦                              ¦
¦    ¦деревянных конструкций и    ¦          ¦                               ¦                              ¦
¦    ¦тканевых покрытий сцены     ¦          ¦                               ¦                              ¦
+----+----------------------------+          ¦                               ¦                              ¦
¦5.3.¦Устройство контура          ¦          ¦                               ¦                              ¦
¦    ¦заземления                  ¦          ¦                               ¦                              ¦
+----+----------------------------+----------+-------------------------------+------------------------------+
¦5.4.¦Приобретение огнетушителей и¦2010 -    ¦Приведение в соответствие      ¦Создание безопасных условий   ¦
¦    ¦информационных знаков       ¦2011      ¦санитарно-гигиеническим        ¦пребывания детей в учреждении ¦
¦    ¦по пожарной безопасности    ¦          ¦требованиям условий пребывания ¦(100%)                        ¦
¦    ¦                            ¦          ¦детей в образовательном        ¦                              ¦
¦    ¦                            ¦          ¦учреждении                     ¦                              ¦
-----+----------------------------+----------+-------------------------------+-------------------------------


Курсы валют
15.06
16.06
USD
62.2511
62.6851
EUR
73.5621
72.5329
CNY
9.73799
9.7689
GBP
83.4850
83.1455



Новости партнеров
Погода
16.06
17.06
Москва
+23
+11
+23
+13
Санкт-Петербург
+22
+12
+22
+13
Новосибирск
+23
+15
+22
+12
Хабаровск
+18
+15
+20
+12
Калининград
+23
+12
+26
+12
Архангельск
+22
+8
+25
+10
Популярные новости
Статистика




Рейтинг@Mail.ru
© 2008-2017. Все права защищены.
При использовании материалов Российского Правового Портала "Семерка" ссылка на 7Law.info обязательна